問題已解決
你好老師,我司是新開業(yè)酒店,進(jìn)項稅額較大,認(rèn)證后一直留低,因財務(wù)人員不懂加計低減,所以一直享受過這個政策,請問,9月可以把之前的銷項稅額加計遞減嗎?該怎么做呢?本月還有進(jìn)項認(rèn)證留低。
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速問速答你好,可以一次性合并加減抵減的,但是因為進(jìn)項大于銷項的,只要在申報表附表四里填表就好,現(xiàn)在不用做憑證的
2019 08/30 06:41
84785005
2019 08/30 06:45
這個需要在稅務(wù)局做備案登記嗎
84785005
2019 08/30 06:48
合并加計遞減是從4月份開始把所有的進(jìn)項加起來*10%填寫在申報表附表四里面嗎?
徐阿富老師
2019 08/30 07:28
你好,1你電子稅務(wù)局填過申報表就好的,2,是的,加起來乘以10%填附表4
84785005
2019 08/31 03:43
不用做分錄嗎?會計賬面的進(jìn)項稅會小于增值稅申報表上的留低稅額吧
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