當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前將收入計(jì)入其他應(yīng)付款,今年要將其轉(zhuǎn)入收入,并補(bǔ)提稅,應(yīng)該怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好 多少收入金額 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
2019 08/26 16:44
84785023
2019 08/26 16:48
謝謝老師,對(duì)方單位是事業(yè)單位,金額還是比較大的,具體數(shù)據(jù)還沒(méi)完全統(tǒng)計(jì)出來(lái)
meizi老師
2019 08/26 16:54
你好 到時(shí)統(tǒng)計(jì)出來(lái) 你做一筆調(diào)整就行
閱讀 1553