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我們公司2018年有30萬(wàn)的暫估成本,老板到現(xiàn)在開不回來(lái)發(fā)票了,我應(yīng)該怎么處理

84785038| 提問時(shí)間:2019 08/19 15:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果確定無(wú)法取得發(fā)票,你可以沖銷暫估,然后按無(wú)票做購(gòu)進(jìn)分錄
2019 08/19 15:12
84785038
2019 08/19 17:08
具體分錄咋寫
鄒老師
2019 08/19 17:10
你好,借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;庫(kù)存商品等科目 借;庫(kù)存商品等科目,貸;預(yù)付賬款等科目
84785038
2019 08/20 09:07
上任會(huì)計(jì)沒有做購(gòu)進(jìn)材料的暫估,她是直接做成本的暫估,跨年了怎么處理
鄒老師
2019 08/20 09:08
你好,把暫估的分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄
84785038
2019 08/20 09:08
本公司沒有材料
鄒老師
2019 08/20 09:08
你好,把暫估的分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄
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