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請問老師,我把產(chǎn)品銷售出去款收到了,但是還沒有支付廠家貨款。應(yīng)該怎么做分錄?
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速問速答暫估應(yīng)付賬款處理
就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
同時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2019 08/18 21:01
84785001
2019 08/18 21:04
暫估應(yīng)付賬款怎么看做出主營業(yè)務(wù)收入分錄呢?
84785001
2019 08/18 21:06
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,也是這樣做么?
江老師
2019 08/18 21:07
做主營業(yè)務(wù)收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
這時此庫存商品的金額不足或為0
這樣就是沒有庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)
實際上是庫存商品已入庫
此時只是發(fā)票未到,因此需要暫估應(yīng)付賬款
因此分錄是:
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
84785001
2019 08/18 21:44
款已經(jīng)收到了么
84785001
2019 08/18 21:44
款已經(jīng)收到了
江老師
2019 08/18 21:44
借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
貸:應(yīng)收賬款
84785001
2019 08/18 21:47
暫估應(yīng)付賬款處理
就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
銷售商品時
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
同時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
老師,我這樣理解不對么?為什么是應(yīng)收賬款呢?
江老師
2019 08/18 21:49
一、暫估應(yīng)付賬款處理
就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
二、銷售商品時
借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
三、同時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
如果是一次性買賣的客戶,可以直接按你說的計入銀行存款,如果是業(yè)務(wù)可能發(fā)生多次的客戶,建議計入應(yīng)收賬款
84785001
2019 08/18 21:51
好的,謝謝老師
江老師
2019 08/18 21:52
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