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請問老師,我把產(chǎn)品銷售出去款收到了,但是還沒有支付廠家貨款。應(yīng)該怎么做分錄?

84785001| 提問時間:2019 08/18 21:00
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
暫估應(yīng)付賬款處理 就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019 08/18 21:01
84785001
2019 08/18 21:04
暫估應(yīng)付賬款怎么看做出主營業(yè)務(wù)收入分錄呢?
84785001
2019 08/18 21:06
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,也是這樣做么?
江老師
2019 08/18 21:07
做主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這時此庫存商品的金額不足或為0 這樣就是沒有庫存商品的成本結(jié)轉(zhuǎn) 實際上是庫存商品已入庫 此時只是發(fā)票未到,因此需要暫估應(yīng)付賬款 因此分錄是: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
84785001
2019 08/18 21:44
款已經(jīng)收到了么
84785001
2019 08/18 21:44
款已經(jīng)收到了
江老師
2019 08/18 21:44
借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 貸:應(yīng)收賬款
84785001
2019 08/18 21:47
暫估應(yīng)付賬款處理 就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 銷售商品時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 老師,我這樣理解不對么?為什么是應(yīng)收賬款呢?
江老師
2019 08/18 21:49
一、暫估應(yīng)付賬款處理 就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 二、銷售商品時 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 三、同時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期的成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 如果是一次性買賣的客戶,可以直接按你說的計入銀行存款,如果是業(yè)務(wù)可能發(fā)生多次的客戶,建議計入應(yīng)收賬款
84785001
2019 08/18 21:51
好的,謝謝老師
江老師
2019 08/18 21:52
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