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老師 請教一下賒銷怎么做賬務處理?就是我們貨出去了錢年底才能收到

84784979| 提問時間:2019 08/17 13:57
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
賒銷需要做的分錄是: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 這樣年底收到款再沖銷應收賬款 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 貸:應收賬款
2019 08/17 13:58
84784979
2019 08/17 14:03
老師 我都不知道這些庫存商品的成本,我是兼職的,沒有出入庫單只有發(fā)票,這種情況怎么確定成本?
江老師
2019 08/17 14:05
這個按發(fā)票入 庫存商品的賬,按單位成本*數(shù)量結轉銷售成本
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