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自產(chǎn)的的產(chǎn)品不是視同銷售嗎?為什么不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入250000? 【例題】2018年6月份,甲公司發(fā)生的視同銷售交易或事項(xiàng)如下: (1)10日,以公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為200 000元,售價(jià)為250 000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40 000元。 借:營(yíng)業(yè)外支出           240 000   貸:庫存商品             200 000     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 40 000?

84784979| 提問時(shí)間:2019 08/14 10:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,視同銷售時(shí)繳納增值稅,成本不結(jié)轉(zhuǎn)的
2019 08/14 10:26
84784979
2019 08/14 10:32
老師您好,視同銷售金額不應(yīng)該按售價(jià)計(jì)算嗎?不應(yīng)該是25萬嗎?
暖暖老師
2019 08/14 11:00
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