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購買方已抵扣的專票沖紅后,增值稅申報表附列資料二怎么填

84784991| 提問時間:2019 08/13 15:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,按正數(shù)進項減去負數(shù)進項之后的金額,稅額填寫就是了
2019 08/13 15:22
84784991
2019 08/13 15:28
負數(shù)進項是-280000 正數(shù)進項是254311.93 現(xiàn)在稅額是534311.93嗎 具體往哪行填呢
鄒老師
2019 08/13 15:35
你好,計算附表二的本期認證相符本期抵扣的進項稅額欄次 根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),進項稅額=254311.93—280000 ,而不是 534311.93
84784991
2019 08/13 15:37
但是提示不可以填負數(shù)
鄒老師
2019 08/13 15:46
你好,那你單位實際情況就是負數(shù)啊
84784991
2019 08/13 15:48
對,那申報表不能保存怎么辦
鄒老師
2019 08/13 15:52
你好,負數(shù)進項稅額大于正數(shù)進項稅額的情況下,個人建議去稅局咨詢這種情況該如何填寫申報了
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