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老師,我看到一個業(yè)務(wù)是:銷售部同事報銷業(yè)務(wù)招待費,有增值稅專用發(fā)票,這個業(yè)務(wù)招待費的稅額能記錄應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)?謝謝
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速問速答您好,學(xué)員,不可以,用于招待收到的專票,進(jìn)項稅額是不可以抵扣的。
2019 08/10 08:05
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老師,我看到一個業(yè)務(wù)是:銷售部同事報銷業(yè)務(wù)招待費,有增值稅專用發(fā)票,這個業(yè)務(wù)招待費的稅額能記錄應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)?謝謝
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