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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:小規(guī)模企業(yè),公司法人,用個(gè)人私戶代替公司支付了一筆服務(wù)費(fèi),(有三方代付協(xié)議,和第三方的收款收據(jù)),該業(yè)務(wù)要如何掛賬?
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速問速答你好 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)貸其他應(yīng)付款-法人 報(bào)銷給對方法人 借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款
2019 08/09 16:41
84785009
2019 08/09 16:52
老師,該筆代付款是去年發(fā)生,現(xiàn)在補(bǔ)掛賬和沖銷,總共費(fèi)用100萬,服務(wù)期到今年截止,可否計(jì)入待攤費(fèi)用,從現(xiàn)在開始攤銷,以前的要不要補(bǔ)攤銷,謝謝?
meizi老師
2019 08/09 16:57
你好服務(wù)期是從什么時(shí)候開始 從去年開始要按合同來攤銷的 去年的沒攤銷要走以前年度損益調(diào)整來做的
84785009
2019 08/09 17:55
主合同有效期一年,服務(wù)從2019.1.1~2019.12.31止,就是100費(fèi)用要今年攤完嗎,計(jì)入待攤費(fèi)用?還有對方只開了30萬發(fā)票,對于攤銷沒影吧
meizi老師
2019 08/09 18:00
你好 發(fā)票在年末最好收回來 避免到時(shí)影響匯算調(diào)整; 是的 那你今年的服務(wù)期就今年分?jǐn)偩托?一年內(nèi)的走預(yù)付賬款就行 不用走待攤費(fèi)用
84785009
2019 08/09 19:29
老師,掛賬分錄借預(yù)付賬款—xx公司 100萬,貸其他應(yīng)付款—法人 100萬;收到30萬服務(wù)費(fèi)發(fā)票和每月的攤完分錄呢?
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