問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本印花稅怎么算,為什么我們實(shí)收資本1000萬(wàn),才交了2500印花稅

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/09 16:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1000*萬(wàn)分之五*50%=2500 減半征收
2019 08/09 16:05
84785031
2019 08/09 16:08
現(xiàn)在都是減半征收了是哈,那還有就是我們交的稅控盤(pán)費(fèi)用和稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)用全額抵減,啥意思,我會(huì)計(jì)分錄就記得借:管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:銀行存款
meizi老師
2019 08/09 16:17
你好 你購(gòu)買(mǎi)支付的時(shí)候是這樣做 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:銀行存款 等你抵減的時(shí)候你做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785031
2019 08/09 17:20
抵減的時(shí)候報(bào)稅附表四咋填呢
84785031
2019 08/09 17:26
現(xiàn)在因?yàn)槲覀冞€沒(méi)開(kāi)發(fā)票了,我不抵減行不
meizi老師
2019 08/09 17:35
你好 可以的 你先申報(bào)留抵就行 你們是小規(guī)模還是一般納稅人
84785031
2019 08/10 08:41
我們一般納稅人,如果抵減的話,報(bào)稅時(shí)怎么填,相當(dāng)于抵減增值稅銷(xiāo)項(xiàng)是吧
84785031
2019 08/10 14:12
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