問題已解決
老師請問,上月收到退稅款后本月做納稅申報時候第15欄免抵退應退稅額那應該怎么操作?在退稅申報系統(tǒng)中做上月零申報后再去稅局更正申報表嗎?
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速問速答你好同學
是這樣的情況 ,
2019 08/08 14:26
何江何老師
2019 08/08 14:32
同學,你需要去稅局更正的同學。
84784997
2019 08/08 14:34
老師,我沒報過零申報,想問一下,就是采集數(shù)據(jù)是零然后確認明細零然后采集匯總零最后生成零數(shù)據(jù)就行是吧?還需要導出什么數(shù)據(jù)嗎?拿著導出數(shù)據(jù)去稅務還是直接就去稅務就行?
何江何老師
2019 08/08 14:36
一般是導出數(shù)據(jù)存在U盤里去稅務局的。
84784997
2019 08/08 14:38
老師,因為我們是第一次出口退稅,3月份申報的7月份才審核通過然后下發(fā)的,我這個數(shù)據(jù)應該如何導出?是導出7月份零申報的數(shù)據(jù)還是導出3月份 的數(shù)據(jù)?
何江何老師
2019 08/08 14:43
同學你兩份都導出一起吧。
84784997
2019 08/08 14:51
老師需要填報這個嗎?
何江何老師
2019 08/08 15:02
要填的同學,你填 好再過去。
84784997
2019 08/08 15:39
老師,我填好了收到出口退稅款這個表后,點保存后,點導出嗎?我點導出上面顯示導出失敗。我可以打印出來相關(guān)的表格后到稅務局嗎?
何江何老師
2019 08/08 15:42
是的同學,你要點保存的。導出
84784997
2019 08/08 15:45
導出Excel表嗎?上面顯示導出失敗
何江何老師
2019 08/08 16:05
這個要不這樣,你直接去稅務局,他們的電腦也開得了你們的頁面的。
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