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我公司跟對(duì)方對(duì)賬發(fā)現(xiàn)我公司應(yīng)收賬款借方少記了7千,現(xiàn)在要調(diào)整,怎么操作,憑證怎么寫?

84784995| 提問時(shí)間:2019 08/06 18:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
看下你的收入是不是少做了
2019 08/06 19:01
84784995
2019 08/06 20:36
我公司把向?qū)Ψ浇璧?0萬記到了其它應(yīng)付款,現(xiàn)在要做到應(yīng)付賬款中去,那怎么做憑證?
郭老師
2019 08/06 20:43
當(dāng)時(shí)分錄怎么做的,借銀存貸其他應(yīng)付款?
84784995
2019 08/06 20:53
借銀行存款貸其它應(yīng)付款,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款科目里面,怎么做?
郭老師
2019 08/06 20:56
應(yīng)收賬款借方表示對(duì)方欠你的是吧,你少做了七千 你借銀存貸其他應(yīng)付款是你欠人家的, 別人借錢給你了,可以抵扣了你的應(yīng)收賬款借方
84784995
2019 08/06 21:02
那記賬憑證怎么做?借方是么科目,貸方是么科目
郭老師
2019 08/06 21:06
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款
郭老師
2019 08/06 21:06
這么做你的應(yīng)收帳款會(huì)比之前少的
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