問(wèn)題已解決

我想問(wèn)下個(gè)體戶的開(kāi)其他咨詢服務(wù)費(fèi)的票應(yīng)該開(kāi)多少的稅率

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/05 09:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是小規(guī)模納稅人的個(gè)體戶,還是一般納稅人的個(gè)體戶?
2019 08/05 09:12
84784989
2019 08/05 09:40
小規(guī)模的
鄒老師
2019 08/05 09:41
你好,小規(guī)模開(kāi)具他咨詢服務(wù)費(fèi)增值稅稅率是 3%
84784989
2019 08/05 09:43
那一般納稅人是6%嗎
鄒老師
2019 08/05 09:46
你好,如果是一般納稅人,那增值稅稅率是6%的
84784989
2019 08/05 09:49
老師,您好,我還想問(wèn)下就是我們上個(gè)月開(kāi)的小規(guī)模納稅人個(gè)體戶,免增值稅,購(gòu)買了金稅盤,我最后申報(bào)的時(shí)候需要把購(gòu)買的金稅盤的金額填寫進(jìn)去嗎?
鄒老師
2019 08/05 09:50
你好,需要填寫,但是因?yàn)闆](méi)有應(yīng)納增值稅稅額,就暫時(shí)無(wú)法抵扣了
84784989
2019 08/05 10:17
我想問(wèn)下那小規(guī)模納稅人到10萬(wàn)元以上是不是就要交增值稅了,怎么交,能詳細(xì)說(shuō)下嗎?還有就是我現(xiàn)在填上去了,以后能抵扣嗎
鄒老師
2019 08/05 10:23
你好,如果是按月申報(bào)增值稅,月份超過(guò)10萬(wàn),是根據(jù)不含稅收入*3%計(jì)算 可以在以后有應(yīng)納稅額的月份抵扣的
84784989
2019 08/05 10:28
我們是按季度的報(bào)稅的,假如我們季度是35萬(wàn)元的含稅銷售額,購(gòu)買的金稅盤200元,請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算,怎么抵扣呀
鄒老師
2019 08/05 10:32
你好,增值稅應(yīng)納稅額=35萬(wàn)/1.03*3%—200
84784989
2019 08/05 10:41
還有就是小規(guī)模的個(gè)人所得稅怎么交呀
鄒老師
2019 08/05 10:46
你好,是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅嗎?
84784989
2019 08/05 10:57
就是開(kāi)了個(gè)體戶,小規(guī)模納稅人的,咨詢服務(wù)的個(gè)人所得稅
鄒老師
2019 08/05 11:05
你好,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù)
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