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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您看一下我傳的這兩份圖片,剛剛那位老師說,企業(yè)所得稅申報(bào)表上,利潤總額是減去了期間費(fèi)用的。但是,我看我們公司的企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤總額,就只是用的營業(yè)收入減去營業(yè)成本呀。營業(yè)成本又是不包含期間費(fèi)用的。這個(gè)是怎么說呢?期間費(fèi)用究竟包不包含在企業(yè)所得稅申報(bào)表上里面體現(xiàn)呢?
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速問速答你好!期間費(fèi)用沒有在企業(yè)所得稅上面體現(xiàn)的,上面的三個(gè)數(shù)直接沒有邏輯關(guān)系的,按照你的利潤表上填就可以了
2019 08/04 18:20
84784987
2019 08/04 18:41
老師,我發(fā)給您的這個(gè)圖片上的企業(yè)所得稅申報(bào)表,我看,利潤總額就是用營業(yè)收入減去營業(yè)成本算出來的呀。
苳苳老師
2019 08/04 18:43
因?yàn)樵露然蛘呒径绕髽I(yè)所得稅都是預(yù)繳,所以就做了簡表,填的時(shí)候就把收入,成本,利潤總額填上就對了,但是這里的利潤總額不等于營業(yè)收入減去營業(yè)成本。
84784987
2019 08/04 18:46
老師,那為什么這張表,我看,算出來就剛好是營業(yè)收入減去營業(yè)成本的金額呀。如果,它們之間沒有邏輯關(guān)系的話,那為什么沒有差額呢,按理說,應(yīng)該差額是期間費(fèi)用才對呀?
苳苳老師
2019 08/04 18:48
所以你這情況就是在填報(bào)表時(shí)按照營業(yè)收入減去營業(yè)成本的金額=利潤總額來填的
84784987
2019 08/04 18:52
老師,那她這種按照營業(yè)收入減去營業(yè)成本等于利潤總額來填表,對不對啊?
苳苳老師
2019 08/04 18:55
就是呀,要嘛就是他只有收入跟成本,沒的期間費(fèi)用等
84784987
2019 08/04 19:01
老師,意思是,正確的企業(yè)所得稅申報(bào)表,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,應(yīng)該分別按利潤表上的數(shù)據(jù)來填是嗎?
苳苳老師
2019 08/04 19:03
對,因?yàn)檫@個(gè)是根據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)表中利潤表來的,而且是預(yù)繳
84784987
2019 08/04 19:04
可是,一個(gè)公司的運(yùn)營,不可能沒有期間費(fèi)用呀,我們公司還是商貿(mào)零售行業(yè),肯定有銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用這些啊。那如果她之前一直在企業(yè)所得稅申報(bào)表上按照營業(yè)收入減去營業(yè)成本來算利潤總額的話,我這邊后期該怎么做調(diào)整呢?因?yàn)槲沂墙拥乃墓ぷ鳌?/div>
苳苳老師
2019 08/04 19:08
不用調(diào)整,相當(dāng)于前面多交了稅款,后面少交就可以了
84784987
2019 08/04 19:17
老師,后面怎么少交呢?因?yàn)槲疫@邊要預(yù)測8-12月的企業(yè)所得稅
苳苳老師
2019 08/04 19:23
因?yàn)楫?dāng)期企業(yè)所得稅=利潤總額(累計(jì))*25%-前期累計(jì)已經(jīng)繳納了的,因?yàn)榍捌诶麧櫩傤~沒有扣除費(fèi)用和損失,那么利潤就比較高,交的稅也就多,現(xiàn)在按照正確的計(jì)算出來可能就比實(shí)際的要低,或者交的比較少
84784987
2019 08/04 19:27
老師,目前是已經(jīng)繳納了兩個(gè)季度的企業(yè)所得稅了。我們公司又是小微企業(yè),可以再享受企業(yè)所得稅20%的減免。那現(xiàn)在如果我要預(yù)測8-12月的企業(yè)所得稅的話,我需要預(yù)測期間費(fèi)用是吧?還有就是,前兩個(gè)季度沒有考慮期間費(fèi)用,多繳納的企業(yè)所得稅,我后兩個(gè)季度正常繳納的時(shí)候,不需要多減去前兩個(gè)季度沒有減去的期間費(fèi)用嗎?
苳苳老師
2019 08/04 19:38
不需要,你就把截止12月累計(jì)發(fā)生額填在利潤表上面然后就會(huì)得出利潤總額(第四季度),如果計(jì)算今年這一年應(yīng)該交的,減去已經(jīng)交了的,中間還得做個(gè)截止9月的利潤表(第三季度)這樣就能算出企業(yè)所得稅
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