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一般納稅人稅點開低了怎么處理?發(fā)票已經(jīng)給對方一個月了?

84784953| 提問時間:2019 08/02 12:01
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張蓉老師
金牌答疑老師
職稱:中級
您好,通知收票方,問下對方是否已抵扣。如果已抵扣讓對方申請紅字信息表,然后你根據(jù)紅字信息表編號開具負(fù)數(shù)發(fā)票,再開具正確稅率的發(fā)票給對方,如果沒有認(rèn)證抵扣,就是開票方申請紅字信息表再開具負(fù)數(shù)發(fā)票,再開具正確稅率的發(fā)票給對方。
2019 08/02 12:03
84784953
2019 08/02 12:18
你好老師,我開的是普通發(fā)票,本來開13%開成了3%
張蓉老師
2019 08/02 13:30
您好,普通不需要開具紅字信息表,你這邊在開票系統(tǒng)直接沖紅重開,然后再開具正確的發(fā)票。
84784953
2019 08/02 13:39
不會有稅金損失什么的吧?還有就是對方公司需要退發(fā)票嗎?謝謝
張蓉老師
2019 08/02 13:41
您好,收票方?jīng)]有稅金損失,但開票方要多交增值稅。需要對方退回發(fā)票。你重新開出正確的發(fā)票寄給對方
84784953
2019 08/02 14:14
怎么個多交法?
張蓉老師
2019 08/02 14:17
您好,你開錯的發(fā)票稅率為3%,沖紅后重開的稅率為13%銷項稅額增加了,只是上月應(yīng)交的增值稅變成沖紅重開的那個月交。
84784953
2019 08/02 14:24
不會有罰款滯納金什么的吧,只是把開錯的稅點補交就可以了嗎
張蓉老師
2019 08/02 14:25
您好,這個不會有罰款和滯納金,是的,在申報沖紅重開的那個月增值稅時將負(fù)數(shù)發(fā)票金額相加申報。
84784953
2019 08/02 14:35
哦哦,謝謝老師,還有個不相關(guān)的問題,就是如果是離職的會計人員開錯的稅點,會不會造成扣工資?
張蓉老師
2019 08/02 14:39
您好,這個沒有造成直接經(jīng)濟損失,一般不會扣工資。
84784953
2019 08/02 14:40
好的,謝謝老師,知道了
張蓉老師
2019 08/02 14:47
您好,不客氣,如對我的回答感到滿意,麻煩給予五星好評,謝謝^_^
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