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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,我想問一下,就是公司自己買米油菜做飯給員工吃的,這個油米開的發(fā)票可以入管理費(fèi)用福利費(fèi)的嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,可以的,入賬在應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)科目
2019 08/01 08:59
84784974
2019 08/01 09:12
老師就是按圖片上這樣嗎?
莊老師
2019 08/01 09:13
你好,是的,是這樣的,
84784974
2019 08/01 09:24
那老師我想問一下,我們委外加工的,加工費(fèi)用票是次月才能拿回來的,當(dāng)月加工的回來后當(dāng)月就賣出并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那次月加工費(fèi)發(fā)票回來我怎么處理呢?
莊老師
2019 08/01 09:36
你好,那加工費(fèi)可以預(yù)先計入成本費(fèi)用里,
84784974
2019 08/01 10:44
老師當(dāng)月可以按圖片那樣嗎?然后次月拿票回來就紅沖第一筆分錄,再做一筆一樣的分錄,這樣處理可以嗎?還是要把2和3分錄也紅沖再錄入一筆?
莊老師
2019 08/01 11:29
你好,是的,是這樣的,非常正確
84784974
2019 08/01 11:44
那老師次月回來發(fā)票紅沖需要紅沖第一筆就可以了嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)成本的也需要紅沖?
莊老師
2019 08/01 14:19
你好,紅沖第一筆就可以了,
84784974
2019 08/01 14:42
老師現(xiàn)在回來的票比暫估的少,我要怎么處理呢?
莊老師
2019 08/01 15:00
你好,沖銷暫估的,按收到發(fā)票重新做賬,
84784974
2019 08/01 15:53
結(jié)轉(zhuǎn)成本的不用沖銷嗎?因?yàn)橹耙呀?jīng)按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本了
莊老師
2019 08/01 16:06
是否需要沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本,主要看你暫估入庫時的成本是否大于實(shí)際成本。
例如:暫估入庫100件*10元/件=1000元,分錄:
借:庫存商品(或者原材料) 1000
貸:應(yīng)付賬款/暫估入庫 1000
月末同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:庫存商品(原材料) 1000本月發(fā)票到了,實(shí)際單價是每件8元,分錄:
借:庫存商品(或者原材料) - 1000
貸:應(yīng)付賬款/暫估入庫 -1000
結(jié)轉(zhuǎn)成本時沖銷的暫估入庫怎么處理
同時做:
借:庫存商品(或者原材料) 800
貸:應(yīng)付賬款-XXXX公司 800
此時你的庫存商品(原材料)會出現(xiàn)貸方余額-200元,此時需要你同事調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本 -200
貸:庫存商品(或者原材料) -200
也就是說:暫估入庫的金額與實(shí)際發(fā)票價格相等時,收到發(fā)票后可以不調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本。當(dāng)暫估入庫的金額與實(shí)際發(fā)票價格不相等時(大于或者小于),應(yīng)酌情調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,以最大限度的真實(shí)的反映最后的利潤。
暫估商品未做入庫但成本已結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)票到后怎么調(diào)整?
如果當(dāng)時估價較低,那么現(xiàn)在補(bǔ)計成本即可。
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)差額
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
84784974
2019 08/01 16:42
好的,懂了,謝謝老師
莊老師
2019 08/01 17:21
你好,應(yīng)該的,祝你快樂
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