問題已解決

1:我向廠家訂1萬貨,廠家給1%返利,這返利入請問怎做賬? 2:客戶向我訂貨,訂1萬,我給客戶2%返利,這又如何做賬? 請幫忙寫下分錄,謝謝!

84784966| 提問時間:2019 07/30 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你們之間發(fā)票怎么開,開什么內(nèi)容的
2019 07/30 09:58
84784966
2019 07/30 10:05
1,廠家有些有票,有些沒票給我們 2,客戶我們同樣有些開票有些不開票3,所有返利都當貨款
郭老師
2019 07/30 10:10
1.收到返利借應付借主營業(yè)務成本負數(shù) 2.支付返利,借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)
84784966
2019 07/30 10:18
但返利都是以貨來返的,都不是返錢的,那又怎做?
郭老師
2019 07/30 10:19
上面第二個銀存改應收就可以
84784966
2019 07/30 13:45
1:對于廠家,我們是預付款再發(fā)貨的,例如我打給廠家10萬,廠家給我2%的返利,這返利是以等價的貨給我們,即發(fā)10萬+2%的貨給我們 2:對客戶,我們預收客戶的錢,再給客戶發(fā)貨,返利也是給貨 3:另還有一個是給客戶的返利是我們給部分,廠家支持部分 請問可把分錄寫全一些嗎?
郭老師
2019 07/30 13:49
1.借預付貸銀存 借庫存商品,貸預付 借預付借主營業(yè)務成本負數(shù) 2.銀存貸預收 借預收,銷售費用貸主營業(yè)務收入,應交稅費 3.2%里面有廠家負擔一部分嗎
84784966
2019 07/30 13:58
1,借預付借主營業(yè)務成本負數(shù),這個不明白 3,2%里面有廠家負擔一部分
郭老師
2019 07/30 13:59
1.收到貨物不支付,沖減你的成本 3.第二個分錄改成,借預收,預付,銷售費用貸主營業(yè)務收入應交稅費
84784966
2019 07/30 14:21
麻煩您看看這樣對不?
郭老師
2019 07/30 14:28
第一個你的庫存商品沒有減少你沖了對嘛 第二個不是你支付的2%里面有別人給你報銷的部分嗎,我給你的分錄里面預付就是別人給你報銷的
84784966
2019 07/30 14:36
別人給我報銷的為什么是預付?
郭老師
2019 07/30 14:48
你往來掛的預付,同一個客戶掛一個往來
84784966
2019 07/30 20:37
老師,你能幫我解釋一下,打了問號的預付和預收嗎?這兩個還是搞不清楚。
郭老師
2019 07/30 20:41
你帶上金額看好看 對方給你100萬的貨物,收你90萬 10萬不就是差額嗎
84784966
2019 07/30 20:53
現(xiàn)在是對方給我110萬的貨物,收我100萬。你前面說了同一個客戶用同一個往來科目,但是我還是搞不明白,為什么要用預付和預收這個科目。 還有我搞不清楚的話,怎么樣還可以再次就這問向你提問呢?
郭老師
2019 07/30 20:54
第一個明白了嗎?一個一個的來
84784966
2019 07/30 21:01
第1個沖咸主營業(yè)務成本和其他的都明白,就是打到問號的這個“預付〞不明白,為什么要用預付? 第2個,打到問號的這個預付預收,這兩個預付預收是什么意思?為什么要用這兩個科目?其他的都明白了。
郭老師
2019 07/30 21:05
第二個預收和第一個一個意思,你給對方100萬的貨物,收80萬, 預付是這20萬不是不光你單位負擔,還有你支付給預付款的那個單位和你一塊承擔嗎
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