問題已解決

我們公司初資購買金稅盤,購買價200元,加服務(wù)費280元,我們現(xiàn)在一直還沒有經(jīng)營收入,沒有銷項,這個分錄怎么做呢,都說金稅盤200+280服務(wù)費,可以全額抵稅

84784997| 提問時間:2019 07/29 16:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你先借管理費用辦公費480 貸銀行存款就可以了。 等抵扣的時候再做抵扣的分錄。
2019 07/29 16:16
84784997
2019 07/29 16:16
借:管理費用480,貸:銀行存款480,然后還要做第二步嗎,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款480,貸:管理費用480
宋生老師
2019 07/29 16:20
你好!是的。抵減的時候就做后面這個分錄
84784997
2019 07/29 16:22
抵扣完后,做后面這個分錄就可以了嗎?不用再轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅里去嗎?
84784997
2019 07/29 16:23
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅480,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款480,這樣做可以嗎?
84784997
2019 07/29 16:24
如果不轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅里去的話,那這個科目(減免稅款)一直有余額呀
宋生老師
2019 07/29 16:27
你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅。這個本身就是有余額的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~