問題已解決
之前的帳都沒有做過,比如統(tǒng)計(jì)注冊資本200萬,應(yīng)收賬款45萬,應(yīng)付賬款30萬,固定資產(chǎn)40萬,應(yīng)付職工酬薪8萬,貨幣資金15萬。如何把這些之前的帳都在資產(chǎn)負(fù)債表里調(diào)整平衡
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速問速答差額部分你計(jì)入未分配利潤。
2019 07/27 20:58
84785009
2019 07/27 20:59
差額全部做虧損?
陳詩晗老師
2019 07/27 21:12
你如果沒其他的科目余額,差額你只能調(diào)整為未分配利潤。
84785009
2019 07/27 21:17
注冊資本200萬要體現(xiàn)出來嗎
陳詩晗老師
2019 07/27 21:58
實(shí)收資本需要體現(xiàn)在實(shí)收資本里面。
如果你沒有收到,就不體現(xiàn)
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