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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,發(fā)票需要紅沖,購買方已入賬但未認(rèn)證,需要把原件退給銷售方嗎?
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速問速答你好,未認(rèn)證要退回的呢,發(fā)票
2019 07/26 15:59
84785029
2019 07/26 16:02
那購買方這邊不用附原始憑證嗎?還有銷售方開出負(fù)數(shù)票后要不要給購買方?
王晶老師
2019 07/26 16:15
不用了呢,都不用了
84785029
2019 07/26 16:18
我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)給銷售方了,留了一個復(fù)印件在記賬憑證后面,然后等拿到負(fù)數(shù)票后再做一個相反的憑證是嗎?
84785029
2019 07/26 16:20
您是說,購進(jìn)時的憑證后面什么也不用附是嗎?然后等拿到負(fù)數(shù)票后再做一個相反的憑證是嗎?
王晶老師
2019 07/26 16:49
購進(jìn)的時候,對方發(fā)票開具錯誤,也沒有認(rèn)證 ,等到對方開具正確的在入賬就可以了呢
84785029
2019 07/26 17:04
不好意思好師,情況是這樣的,6月份銷售方開的專票,7月份要做紅沖,購買方只記賬沒有認(rèn)證,所以把發(fā)票退回給銷售方,請問購買方6月份購進(jìn)時的記賬憑證就不用附原始憑證了嗎?(因?yàn)?月份已經(jīng)結(jié)賬,不可能去刪掉這筆賬的)銷售方開出負(fù)數(shù)票后要不要給購買方做相反憑證?
王晶老師
2019 07/26 17:11
不用做這一筆的呢,等到對方開具正確的發(fā)票在做賬
84785029
2019 07/26 17:26
我知道您的意思,如果是在當(dāng)月,我可以直接把那筆憑證刪掉,關(guān)鍵是現(xiàn)在是7月份,6月份的賬已經(jīng)結(jié)了,財務(wù)報表和報稅數(shù)據(jù)以及成本結(jié)轉(zhuǎn)都已經(jīng)生成了。不可能再去把6月份那一筆再刪掉的呀,6月份是這樣記的:借管理費(fèi)用 借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
王晶老師
2019 07/26 17:28
哦,這樣啊,那就留取復(fù)印件上個月做賬,這個月在紅沖了這筆憑證
84785029
2019 07/26 17:41
不好意思老師,打擾您這么長時間,那老師,這樣的話是不是銷售方要把負(fù)數(shù)發(fā)票給我呀,也就是說這個月紅沖的時候要附什么原始憑證?
王晶老師
2019 07/27 11:41
嗯嗯,是的呢,給復(fù)印件也可以的呢
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