問題已解決

我公司2015年三月購買汽車一輛,現(xiàn)出售該車。購買時(shí)我公司為小規(guī)模納稅人,未做增值稅抵扣,現(xiàn)在公司為一般納稅人,應(yīng)該如何繳納增值稅?

84784973| 提問時(shí)間:2019 07/26 10:58
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,按您的銷售價(jià)格/(1+3%)*2%實(shí)際繳納增值稅
2019 07/26 11:14
84784973
2019 07/26 11:17
你好,有人說要按17%來繳納。因?yàn)槲覀兪?013年8月1日以后購買。這個(gè)說法對嗎?
文老師
2019 07/26 11:18
以前沒有抵扣過,就按我說的來計(jì)算
84784973
2019 07/26 11:31
好滴
84784973
2019 07/26 11:33
老師,幫我看看我這憑證對不對。應(yīng)交稅費(fèi)后面的明細(xì)科目應(yīng)該填哪個(gè)。請指導(dǎo)一下。謝謝
文老師
2019 07/26 11:46
您應(yīng)該是借庫存現(xiàn)金20000貸固定資產(chǎn)清理19417.48應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅582.52(按3%計(jì)算),然后減免的1%體現(xiàn)在減免的轉(zhuǎn)營業(yè)務(wù)收入里,借應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅582.52貸銀行存款388.35 營業(yè)外收入194.17,其他的分錄沒有問題,有的數(shù)據(jù)改下就可以了
84784973
2019 07/26 11:48
減免部分繳稅后在做就可以是嗎?
文老師
2019 07/26 11:51
是的,這是次月增值稅申報(bào)以后做
84784973
2019 07/26 11:54
我這么改的。等下月繳稅后做繳稅減免部分。這么改沒有問題吧?
文老師
2019 07/26 12:03
對的,這樣做可以的
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