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老師,18年12月的工資、沒有計提也沒有做賬 直接付了現(xiàn)金 我現(xiàn)在想在19年的7月賬里補做分錄該怎么做呢

84784977| 提問時間:2019 07/26 10:27
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付職工薪酬 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019 07/26 10:42
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