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企業(yè)掛“其他應(yīng)收款”科目及“其他應(yīng)付款”科目的往來款如何清理合適?老師
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速問速答學員你好,
你好,年末時,要把其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款涉及到同一個人要合并,看看要并在其他應(yīng)收款合理,還是并入其他應(yīng)付款合理。
2019 07/24 10:56
阿水老師
2019 07/24 10:58
如果不是這種情況,
一般企業(yè)不會掛那么久的往來帳,有的話一般可能是會計沒和企業(yè)溝通好,要不就是企業(yè)用現(xiàn)金收支了而會計不清楚,所以最好半年就要對一下往來帳,對于那種長期掛的應(yīng)付款,要趕快處理了,做稅審時三年期的應(yīng)付帳款還未付就被調(diào)整為企業(yè)的營業(yè)外收入,對于大筆預(yù)收帳款,可能是企業(yè)不給對方開票的,那就要和企業(yè)商議一下,做未開票收入;預(yù)收帳款也有可能是企業(yè)收到錢又退還對方,但退還是沒走銀行帳戶,和企業(yè)溝通一下,要不就用現(xiàn)金還掉,但要經(jīng)企業(yè)同意。
對往來賬款應(yīng)定期進行清理,由經(jīng)辦的業(yè)務(wù)部門和經(jīng)辦人做出情況說明,確實無法收回和無需支付的,報經(jīng)批準后進行賬務(wù)處理,賬銷案存。
對于應(yīng)收款項,借記\“壞賬準備”科目,貸記\“應(yīng)收賬款”、\“其他應(yīng)收款”等科目;
對于應(yīng)付款項,借記\“應(yīng)付賬款”、\“其他應(yīng)付款”等科目,貸記\“營業(yè)外收入”科目。
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