問題已解決

老師以前會計的賬,預繳水電費都是 借其他應付款 貸 銀行存款 ,收到發(fā)票時,借管理費用 應交稅費 貸 其他應付款的 那么現(xiàn)在我一直跟著用其他應付款款還是轉(zhuǎn)預付賬款呢

84784959| 提問時間:2019 07/22 14:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你繼續(xù)用其他應付款掛著就行
2019 07/22 14:24
84784959
2019 07/22 14:26
這樣不好吧!其他應付款款 貸方有余額表示我們欠別人的錢呢。但是我們都交了還是在貸方體現(xiàn)不好吧
meizi老師
2019 07/22 14:27
這個是看你之前是怎么掛的 可以在沒取得發(fā)票的時候先這樣掛 ,你也可以按你現(xiàn)在的掛預付賬款 這個都是可以的
84784959
2019 07/22 14:29
但是現(xiàn)在其他應付款出現(xiàn)有余額幾塊錢余留,那么轉(zhuǎn)到預付賬款的話又在貸方
meizi老師
2019 07/22 14:31
你好 你就繼續(xù)掛著 是少付款了嗎還是什么原因?qū)е掠杏囝~掛賬
84784959
2019 07/22 14:31
多付了
84784959
2019 07/22 14:33
用其他應付款款不實際,科目性質(zhì)跟實際情況不一樣,我想轉(zhuǎn)換預付賬款,但是從其他應付款款貸方有余額轉(zhuǎn)到預付賬款的貸方,感覺又不實際。那么在這個環(huán)節(jié)中我該如何轉(zhuǎn)換呢
meizi老師
2019 07/22 14:37
你好 你可以按你的做預付賬款也行的, 多付款對方會退你 還是說以后會抵減。會抵減就掛著就行。
84784959
2019 07/22 14:38
但是做預付賬款的貸方,這樣說明我們欠人家了?
84784959
2019 07/22 14:39
實際上是我們預付出去的的發(fā)票不一致的
meizi老師
2019 07/22 14:48
你好 其實其他應付款和預付賬款你可以靈活運用 你預付款出去沒有實際消費是會有差異 比如你預付賬款100 只用了80 你的發(fā)票和你實際就會有差異的
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