問題已解決
老師,請問 上月的福利費我錄賬,做錯了要怎么調(diào)整啊 我當(dāng)時這么錄了
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速問速答借管理費用負數(shù)貸銀存負數(shù)
借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2019 07/18 10:09
84785001
2019 07/18 10:13
謝謝老師,我是用今天的日期調(diào)整吧?
郭老師
2019 07/18 10:17
是可以的
不用客氣的e
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