問題已解決

去年別人開給我們的普票,現(xiàn)在要退回給對方,對方退款給我們,怎么做賬

84784996| 提問時(shí)間:2019 07/16 17:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 你們?nèi)ツ曜龅氖鞘裁捶咒?/div>
2019 07/16 17:23
84784996
2019 07/16 17:36
管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款
84784996
2019 07/16 17:38
現(xiàn)在該怎么座
meizi老師
2019 07/16 17:43
你沒付款嗎 掛其他應(yīng)付款 你做的是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎 那你就沖 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
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