問(wèn)題已解決

老師,公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月有一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率開(kāi)成了零稅率,現(xiàn)在需要報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該填在哪個(gè)欄目里呢?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/14 15:51
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
您好,0稅率的應(yīng)該是填免稅里面,您銷售收入超過(guò)30萬(wàn)了嗎
2019 07/14 16:08
84785026
2019 07/14 16:13
沒(méi)超過(guò),應(yīng)該是3%的稅率給開(kāi)成零稅率了
文老師
2019 07/14 16:15
那您或者換算為3%來(lái)填列,不過(guò)這可能需要到稅務(wù)局窗口申報(bào)的
84785026
2019 07/14 16:16
是報(bào)稅前去申報(bào)還是報(bào)稅后去申報(bào)呢?
文老師
2019 07/14 16:17
你先自己申報(bào)試試,申報(bào)不成功的話,只能去稅務(wù)局申報(bào)
84785026
2019 07/14 16:19
開(kāi)成免稅的是一張一萬(wàn)元的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我是應(yīng)該按9,708.74報(bào)稅么?
文老師
2019 07/14 16:24
您好,是的,就是這樣的
84785026
2019 07/14 16:27
噢噢,老師請(qǐng)問(wèn)那我做賬的分錄需要改么?之前沒(méi)提應(yīng)交增值稅
文老師
2019 07/14 16:29
是的,您最好也改一下
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