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對(duì)方給我開了發(fā)票,沒有給對(duì)方付款如何做賬務(wù)處理
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比如采購材料發(fā)票
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2019 07/14 10:32
蔣飛老師
2019 07/14 10:32
然后做分錄
借:應(yīng)付賬款
貸:營業(yè)外收入
84785028
2019 07/14 10:33
給工人買保險(xiǎn)
84785028
2019 07/14 10:34
對(duì)方發(fā)票給我我沒有付款
蔣飛老師
2019 07/14 10:41
借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)
貸:營業(yè)外收入
84785028
2019 07/14 11:46
保險(xiǎn)費(fèi)我要做待攤費(fèi)用處理了
84785028
2019 07/14 11:46
怎么營業(yè)外收入?
84785028
2019 07/14 11:48
我付保險(xiǎn)公司29000元還欠3000元他給我開了32000元發(fā)票,我如何作品賬務(wù)處理?
蔣飛老師
2019 07/14 11:57
借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)32000
貸:銀行存款29000
應(yīng)付賬款3000
蔣飛老師
2019 07/14 11:58
可以直接記入管理費(fèi)用的
84785028
2019 07/14 11:58
怎么攤銷?
84785028
2019 07/14 12:01
借:預(yù)付賬款32000
貸:應(yīng)付賬款3000
銀行存款29000
84785028
2019 07/14 12:01
這樣可以嗎?
84785028
2019 07/14 12:02
因?yàn)榭缒炅?/div>
蔣飛老師
2019 07/14 12:12
你好!
可以的
蔣飛老師
2019 07/14 12:13
跨年了,做調(diào)整分錄:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:預(yù)付賬款(待攤費(fèi)用)
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