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你好,應(yīng)收賬款期末余額在貸方,需要調(diào)整到預(yù)收賬款的貸方嗎
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一般不調(diào)整 如果覺得報表不好看的話 可以填資產(chǎn)負責表的時候重分類到預(yù)收賬款貸方
2019 07/11 20:01
84785020
2019 07/11 20:06
比如本月中應(yīng)收賬款發(fā)生有些是在貸方,有些在借方,只把在貸方的部分,在資產(chǎn)負債表中調(diào)到預(yù)收賬款貸方可以嗎?調(diào)了之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額是變動的
bamboo老師
2019 07/11 20:06
只把在貸方的部分,在資產(chǎn)負債表中調(diào)到預(yù)收賬款貸方可以的
調(diào)整后資產(chǎn)總額會改變
84785020
2019 07/11 20:09
應(yīng)付賬款和預(yù)收也是這樣調(diào),發(fā)現(xiàn)調(diào)完了以后比金蝶出的資產(chǎn)總額大很多
bamboo老師
2019 07/11 20:11
對的 這是正?,F(xiàn)象
84785020
2019 07/11 20:13
這樣部分調(diào)整,只要一個月調(diào)了,接著每個月都要調(diào)報表了
bamboo老師
2019 07/11 20:15
如果您每個月應(yīng)收賬款跟應(yīng)付賬款有負數(shù)的話 就需要調(diào)整 不然的話 入賬的時候就計入預(yù)收或者預(yù)付
84785020
2019 07/11 20:16
好的,謝謝
bamboo老師
2019 07/11 20:16
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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