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老師,抬頭是法人的發(fā)票,電話費(fèi)和一些物品費(fèi)用可以入賬嗎?福利費(fèi)?

84785027| 提問時(shí)間:2019 07/10 18:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 抬頭是法人的發(fā)票 不應(yīng)該入賬
2019 07/10 18:12
84785027
2019 07/10 18:27
百度上有的說是可以的,不可以入福利費(fèi)嗎?工資表里沒有通訊補(bǔ)貼,電話費(fèi)這些,不可以嗎?
bamboo老師
2019 07/10 19:01
不可以的 應(yīng)該是單位抬頭發(fā)票入賬 您可以做補(bǔ)貼 不需要發(fā)票 合并計(jì)入工資薪金計(jì)算繳納個(gè)人所得稅
84785027
2019 07/11 13:22
老師,7月申報(bào)所得稅季報(bào),本年累計(jì)是1-6的數(shù)據(jù)吧,13欄實(shí)際已繳納稅額是第一季度已經(jīng)繳納的稅額嗎?
bamboo老師
2019 07/11 13:23
7月申報(bào)所得稅季報(bào),本年累計(jì)是1-6的數(shù)據(jù) 13欄實(shí)際已繳納稅額是第一季度已經(jīng)繳納的稅額
84785027
2019 07/11 13:24
好的,手動(dòng)填寫上去就行了吧?
bamboo老師
2019 07/11 13:28
是 的 手動(dòng)填寫上去就行了
84785027
2019 07/11 13:39
老師,年底12月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目下進(jìn)項(xiàng)稅額有留底稅,>銷項(xiàng)稅額,還用結(jié)平嗎?還是直接就在進(jìn)項(xiàng)稅額表示?
bamboo老師
2019 07/11 13:42
如果進(jìn)項(xiàng)留底 進(jìn)項(xiàng)稅額有余額 正確的 不要結(jié)平 直接就在進(jìn)項(xiàng)稅額表示
84785027
2019 07/11 14:02
年底銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng),就要和轉(zhuǎn)出未交增值稅一起結(jié)平吧?您給寫下年底結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄?謝謝老師
bamboo老師
2019 07/11 14:08
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84785027
2019 07/11 14:14
好的,謝謝老師指導(dǎo)。有一個(gè)員工在我們這里購(gòu)買了社保,工資表上沒有他的名字,這種情況怎么做賬務(wù)處理?老師,算是我們聘請(qǐng)的技術(shù)人員
84785027
2019 07/11 14:16
他不是我們的員工,他在其他地方有勞務(wù)報(bào)酬的收入,勞務(wù)報(bào)酬是代開的發(fā)票
bamboo老師
2019 07/11 14:33
購(gòu)買社保的支出是公司承擔(dān)還是這個(gè)員工承擔(dān)
84785027
2019 07/11 14:36
公司承擔(dān)的,他是個(gè)體,沒有單位,他在其他地方取得的勞務(wù)收入是代開3%的發(fā)票的,我們就不定期支付他一些費(fèi)用,給他購(gòu)買社保,怎么賬務(wù)處理呢?
bamboo老師
2019 07/11 14:39
不是您公司的正式員工 社保費(fèi)用不能由您公司承擔(dān) 應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785027
2019 07/11 14:41
還有一個(gè)問題,老師,18年12和19年4申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,5月申報(bào)的年報(bào)數(shù)據(jù)是對(duì)的,我現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的財(cái)報(bào)表,數(shù)據(jù)自動(dòng)跳出來19年4月的年初數(shù)也就是18.12月的年末數(shù),也是錯(cuò)的,我需要怎么修改?改哪個(gè)季度的?
84785027
2019 07/11 14:42
記入營(yíng)業(yè)外支出不是要調(diào)增嗎?沒有其他方式嗎?老師
bamboo老師
2019 07/11 14:56
那您對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票這樣可以入賬 您2018的年末數(shù)跟20194申報(bào)月的期初數(shù)都應(yīng)該修改
84785027
2019 07/11 15:01
像他這種情況,只代開3%的勞務(wù)發(fā)票就可以了嗎?個(gè)稅還要申報(bào)嗎?他不代開發(fā)票的話,我們可以用其他個(gè)體工商戶的定額票或者個(gè)體工商戶開的普票來沖銷這筆申報(bào)扣費(fèi)嗎?
bamboo老師
2019 07/11 15:03
個(gè)稅應(yīng)該申報(bào) 不代開的話 可以交社保的時(shí)候掛他的往來 然后有發(fā)票報(bào)銷沖減他的往來
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