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老師好,請問待抵扣進項稅額在申報表中如何填寫?是在增值稅附表第26欄填寫嗎?為何我填寫后提示有錯申報不了?

84784970| 提問時間:2019 07/10 09:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你是什么業(yè)務(wù)的待抵扣?
2019 07/10 10:01
84784970
2019 07/10 10:04
一些快遞票,住宿票,買電腦的票,物業(yè)票,都是專票,本期沒有銷項,所以這些進項做的是待抵扣
郭老師
2019 07/10 10:11
沒有認證不用填寫的,你要認證了在本期認證相符且本期申報抵扣 做進項,不能做待抵扣
84784970
2019 07/10 10:40
本期認證相符且本期申報抵扣是增值稅附表2第2欄嗎?那一欄是灰色的,填不了數(shù)
郭老師
2019 07/10 10:44
往下找,35行好像,上面自動取數(shù)的
84784970
2019 07/10 10:50
老師,本期沒有銷項發(fā)票,這些進項稅如何抵扣?
郭老師
2019 07/10 10:54
自動留抵,你要不填寫以后都沒有辦法抵扣了
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