問題已解決

月底已經(jīng)結(jié)賬,次月發(fā)現(xiàn)科目寫錯了,把其他應付款錯寫成其他應收款,應該怎么調(diào)整

84785023| 提問時間:2019 07/08 15:21
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,可以把分錄沖了,修改成正確的。
2019 07/08 15:22
84785023
2019 07/08 15:24
是把原來的憑證做一張一樣的紅字發(fā)票,然后重新寫一張正確的憑證,是嗎?
月月老師
2019 07/08 15:29
你好,是的,你的理解很正確。
84785023
2019 07/08 15:30
好的,謝謝老師
月月老師
2019 07/08 15:30
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
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