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老師,期末留抵稅額要做賬嗎?
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速問速答你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2019 07/08 11:22
84785032
2019 07/08 11:34
就是我這個月進項10大于銷項8,就做
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)8
應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)10
對嗎?
鄒老師
2019 07/08 11:46
你好,是的,是這樣做期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785032
2019 07/08 12:07
那到下個月對于這筆分錄還要做處理?
鄒老師
2019 07/08 12:09
你好,是下個月抵扣了留抵稅額嗎?
84785032
2019 07/08 12:15
是這個留抵進項轉(zhuǎn)到下個月了,如果抵扣完就不要處理,沒抵扣完還是一樣這樣做結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?
鄒老師
2019 07/08 13:03
你好,抵扣了就做相應結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
如果還是有留抵,就需要做相應留抵分錄
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