問題已解決

老師,現(xiàn)在新接的公司內(nèi)賬很亂,之前的應(yīng)收應(yīng)付做得很亂,然后庫存一點都對不上,我調(diào)整了正確的,但利潤就下降了很多,老板就不高興了。我可以要求老板把之前會計做的數(shù)據(jù)做盤點,然后推算利潤嗎?因為之前的會計是按比例做的利潤,都不管庫存的,好亂?怎么辦?

84784972| 提問時間:2019 07/07 18:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,內(nèi)賬本來就應(yīng)該是中準確的,不能說利潤下降了,是你的問題,應(yīng)該是和老板溝通,是哪個環(huán)節(jié)的問題,你具體把相關(guān)的數(shù)據(jù)給他分析一下
2019 07/07 20:27
84784972
2019 07/07 20:42
關(guān)鍵是一個老板說之前的利潤沒有這么多,沒那么好賺的。另外一個老板又覺得還是多。那可以要求全部盤點嗎?根本流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn),負債和所有者權(quán)益,推算出來的利潤呢?可以嗎
文老師
2019 07/07 21:11
您好,可以的,內(nèi)賬本來就是要根據(jù)實際的,不能估估的
84784972
2019 07/07 21:25
關(guān)鍵之前好多預(yù)估的。應(yīng)付應(yīng)收都對不上。所以我說了如果要承認之前的利潤,可是原材料庫存根本沒有這么多了。好糾結(jié)
文老師
2019 07/07 22:00
這最好和老板協(xié)商,以前年度的弄了有沒有意義
84784972
2019 07/07 22:05
現(xiàn)在老板讓重新整理之前的。是17年開始建賬的。我想跟老板把18年的負債表盤點對好數(shù),根據(jù)流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn),負債,所有者權(quán)益,推算利潤,以盤點推算的利潤為準。所有的應(yīng)收應(yīng)付,庫存都得對上。您覺得這樣可行嗎
文老師
2019 07/08 06:05
可以的,現(xiàn)有的數(shù)據(jù)是需要準確的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~