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請問:支付醫(yī)院工傷費(fèi)10000元。收到保險公司3000元,公司付7000元。 怎么做分錄?
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借:銀行存款 3000
應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 7000
貸:銀行存款 10000
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)等 7000
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 7000
2019 07/04 11:13
84785044
2019 07/04 11:28
我支付醫(yī)院時借:其他應(yīng)收款-保險公司 3000 貸:銀行存款。 收到保險費(fèi)借:銀行存款3000 管理費(fèi)用 7000 貸:其它應(yīng)收款 10000. 哪里出問題?
bamboo老師
2019 07/04 11:29
其他應(yīng)收款 借方3000 跟貸方10000不平
您實際還有7000的銀行存款要減少
84785044
2019 07/04 11:51
不好意思弄錯了, 支付醫(yī)院費(fèi)時:借:其他應(yīng)收款 10000,貸:銀行存款10000
84785044
2019 07/04 11:53
不是3000
bamboo老師
2019 07/04 11:57
那您后面入賬的時候不好直接計入管理費(fèi)用科目
工傷應(yīng)該計入福利費(fèi) 通過應(yīng)付職工薪酬科目走賬
84785044
2019 07/04 13:41
支付醫(yī)院時借:其他應(yīng)收款-保險公司 10000 貸:銀行存款10000
收到保險費(fèi)借:銀行存款3000 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)7000 貸:其它應(yīng)收款 10000.
借:管理費(fèi)用 7000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)7000
對嗎?
bamboo老師
2019 07/04 13:41
是的 這樣賬務(wù)處理正確
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