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您好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)未及時(shí)認(rèn)證,下月才認(rèn)證,但當(dāng)月有很多銷項(xiàng),可以欠稅然后下月申請(qǐng)欠稅當(dāng)月留抵抵扣么?還有就是當(dāng)月附加稅怎么申報(bào)?

84785038| 提問時(shí)間:2019 07/03 20:06
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張蓉老師
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您好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)可以在下月未申報(bào)前認(rèn)證。例如6月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以在7月15號(hào)未申報(bào)6月增值稅之前認(rèn)證,這樣抵扣的是6月份的增值稅,如果7月份認(rèn)證6月份的進(jìn)項(xiàng)票之前已申報(bào)了7月份的增值稅,那只能繳稅了。
2019 07/03 20:09
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