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進項稅轉(zhuǎn)出,記在借方還是貸方?對應科目是什么?
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借:原材料等科目 ,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019 07/03 16:51
84785046
2019 07/03 16:54
認證了買稅盤的專票,怎么做進項稅轉(zhuǎn)出?。?/div>
鄒老師
2019 07/03 16:54
你好
借;管理費用 ,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
84785046
2019 07/03 16:58
報稅的那個月全額抵減,再做抵減的帳是嗎?
鄒老師
2019 07/03 17:00
你好,是的,是這樣的
84785046
2019 07/03 17:02
借:增值稅減免,借:紅字管理費用,是嗎?
鄒老師
2019 07/03 17:08
你好,減免的時候做這個分錄
借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
84785046
2019 07/03 17:09
謝謝
鄒老師
2019 07/03 17:09
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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