問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司員工因借款所掛的其他應(yīng)收賬款科目可以和該員工來(lái)報(bào)銷(xiāo)而公司未付掛的其他應(yīng)付賬款科目相互抵消合并嗎?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/02 11:27
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
你好同一個(gè)人其他應(yīng)付和其他應(yīng)收可以相互抵消,
2019 07/02 11:27
84785037
2019 07/02 11:31
需要什么憑證作為附件嗎,老師
小洪老師
2019 07/02 11:32
你好需要收據(jù)的憑證作為附件,以后才有帳可對(duì)
84785037
2019 07/02 11:35
老師,請(qǐng)問(wèn)是指的其他應(yīng)付款所對(duì)應(yīng)的員工收據(jù)還是說(shuō)其他應(yīng)收款的收據(jù)?
小洪老師
2019 07/02 11:36
你好其他應(yīng)付款對(duì)應(yīng)員工的收據(jù)
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