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實(shí)務(wù)
問題已解決
本期增值稅申報(bào)繳款之后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,更正申報(bào)增值稅,當(dāng)期已交的稅款在申報(bào)表的哪欄體現(xiàn)
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速問速答當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納的不需要填寫,后臺(tái)有注明
2019 07/01 19:25
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