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我不會計提,應該怎么做分錄,寫摘要那?我公司也沒付錢給他們

84785014| 提問時間:2019 06/30 23:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借x費用~暫估 貸:應付賬款~暫估
2019 07/01 01:03
84785014
2019 07/01 11:36
摘要怎么寫那?
84785014
2019 07/01 11:39
借——工程施工,暫估價 貸——應付賬款,暫估價可以嗎? 不用體現(xiàn)暫估價的公司或明細把?
陳詩晗老師
2019 07/01 12:03
直接在后面加一個明細科目 -暫估。以區(qū)分真實業(yè)務
84785014
2019 07/01 12:12
加上借——工程施工暫估價——人工費或是機械租賃費就行嗎?應付賬款還用加明細嗎?
陳詩晗老師
2019 07/01 13:46
工程施工-合同成本- 人工費(暫估) 應付賬款-暫估
84785014
2019 07/01 15:40
收到發(fā)票后怎么做那?
陳詩晗老師
2019 07/01 16:16
收到發(fā)票把之前的暫估分錄沖紅,然后按發(fā)票做正常的分錄
84785014
2019 07/01 19:36
我5月份計提了34萬的材料費,6月份收到了35萬的發(fā)票,怎么做沖紅分錄那,老師詳細講解一下
陳詩晗老師
2019 07/01 21:16
借:工程施工-合同成本-暫估 負數(shù)-34 貸:應付賬款 -暫估 負數(shù) 借:工程施工-合同成本 35 貸:應付賬款
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