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請問老師,做內(nèi)賬時交的增值稅計入什么科目呢?作為管理費用還是?

84784954| 提問時間:2019 06/28 09:36
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
支付增值稅時內(nèi)賬會計分錄是: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
2019 06/28 09:37
84784954
2019 06/28 09:42
請問老師,計提增值稅的分錄怎么做呢?
紫藤老師
2019 06/28 09:44
增值稅不需要計提的
84784954
2019 06/28 10:00
不計提的話,那么賬上不就永遠(yuǎn)掛著“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”嗎?
紫藤老師
2019 06/28 10:02
一般納稅人,增值稅分錄如下: 1、發(fā)生收入時: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額   2、購進(jìn)固定資產(chǎn)/物料時 借:固定資產(chǎn)/原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款   3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進(jìn)項的差額)   4、計提增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅   下月繳納稅費時: 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
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