問題已解決
請問老師,做內(nèi)賬時交的增值稅計入什么科目呢?作為管理費用還是?
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速問速答支付增值稅時內(nèi)賬會計分錄是:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金
貸:銀行存款
2019 06/28 09:37
84784954
2019 06/28 09:42
請問老師,計提增值稅的分錄怎么做呢?
紫藤老師
2019 06/28 09:44
增值稅不需要計提的
84784954
2019 06/28 10:00
不計提的話,那么賬上不就永遠(yuǎn)掛著“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”嗎?
紫藤老師
2019 06/28 10:02
一般納稅人,增值稅分錄如下:
1、發(fā)生收入時:
借:銀行存款/應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額
2、購進(jìn)固定資產(chǎn)/物料時
借:固定資產(chǎn)/原材料
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額
貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
3、轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進(jìn)項的差額)
4、計提增值稅
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月繳納稅費時:
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅
貸:銀行存款
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