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老師,小規(guī)模企業(yè)季度自開發(fā)票不超過30萬(wàn)的銷項(xiàng)稅額,我先做銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,再做,減免稅額轉(zhuǎn)出,借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額。這樣對(duì)么?

84784972| 提问时间:2019 06/27 20:45
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不對(duì),是這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019 06/27 20:46
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