問題已解決
你好,老師,所有科目的會計期間一定要一致的嗎?比如說,供應(yīng)商結(jié)款的單據(jù)按每月的26日到次月的25日止,確認(rèn)的應(yīng)付賬款是每月的26日-次月的25日,但是,其他科目的期間是按每月的1日到30日,這樣子出的資產(chǎn)負(fù)債表會平衡嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你做賬按你們實際發(fā)生的做就可以,那個對賬對你不影響啊,你Excel表示就可以,你憑證是平的科目余額表是平不影響資產(chǎn)負(fù)債表
2019 06/27 11:04
84785016
2019 06/27 11:49
26日-30日的單實際發(fā)生了,但是實際又不入應(yīng)付賬款的啊,但是原材料必須入賬的,還是不明白哦
maize老師
2019 06/27 11:52
你按你實際先做賬,借原材料 貸應(yīng)付賬款就可以,有發(fā)票就做這個,沒有發(fā)票就做借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估款,沒有對賬你們Excel表示就可以,對賬和沒有對賬Excel不要影響你做賬
84785016
2019 06/27 14:01
我這邊是按月編制資產(chǎn)負(fù)債表的,暫估款是不是要在資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)呢?
maize老師
2019 06/27 14:06
也反應(yīng),取數(shù)也取這個啊,這個只是沒有對應(yīng)供應(yīng)商不會影響你掛供應(yīng)商
84785016
2019 06/27 14:11
一直以來,我司當(dāng)月應(yīng)付賬款貸方金額是按供應(yīng)商對完賬了才入賬,沒有對賬的款做到下月去,現(xiàn)在出現(xiàn)時間差,怎么去調(diào)賬呢?
maize老師
2019 06/27 14:12
發(fā)票呢,那入庫單采購你們都沒有做,只看對賬?
maize老師
2019 06/27 14:13
是還有材料實際到倉庫,你們沒有入賬吧?
84785016
2019 06/27 14:21
內(nèi)帳,沒有發(fā)票的,不用考慮稅費,入庫單開了,原材料做入賬了
maize老師
2019 06/27 14:22
內(nèi)帳 按你入庫單做賬就可以,
84785016
2019 06/27 14:37
但是當(dāng)月提供給老板的應(yīng)付賬款必須是供應(yīng)商對完賬的數(shù)據(jù)做啊,老板是按對完賬的應(yīng)付賬款來付款的,不能按入庫單的數(shù)據(jù)來做,對應(yīng)的原材料科目又是按入庫單來做,正常原材料的借方金額就是應(yīng)付賬款的貸方,現(xiàn)在做不到一致,這樣出的資產(chǎn)負(fù)債表會有影響嗎?
maize老師
2019 06/27 15:02
但是你實際有材料到公司啊,那你不做你庫存反應(yīng)也不是真實的啊
84785016
2019 06/27 15:05
現(xiàn)在要怎么去調(diào)賬呢?
maize老師
2019 06/27 15:08
你老板咋說的老板看啥,往來你給對賬單給老板看吧,庫存你打印賬上面給老板看吧
maize老師
2019 06/27 15:08
之前沒有做入庫補進(jìn)去,我的看法是
84785016
2019 06/27 15:18
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款要跟提供給老板的往來賬款要一致,不會啊,我的想法是,提供單據(jù)的時間不一致,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款金額跟往來賬金額肯定不一致,是嗎?
maize老師
2019 06/27 15:40
內(nèi)帳看老板意思做,2套賬本來是違法的
閱讀 793