當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模季度沒有超過30萬,增值稅減免。做的會計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)――未見增值稅,貸:營業(yè)外收入。那么計(jì)提所得稅的時候,需要把這個減免的計(jì)入營業(yè)外收入的數(shù),加上之后計(jì)提所得稅嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,需要把減免的增值稅計(jì)入利潤總額,計(jì)算企業(yè)所得稅的
2019 06/27 10:21
閱讀 843