問題已解決
你好,公司3月新成立,3月當(dāng)月已付租金,分錄,借 管理費用 貸,銀行存款, 計提當(dāng)月租金 借:管理費用 貸,應(yīng)付賬款 4月:支付4月當(dāng)月租金 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款, 計提4月的租金 借,管理費用, 貸 應(yīng)付賬款 對嗎
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速問速答您好
請問收到租金發(fā)票了么
2019 06/24 14:58
84785019
2019 06/24 15:02
當(dāng)時就收到了
bamboo老師
2019 06/24 15:04
3月收到付款攤銷
借:待攤費用
貸:其他應(yīng)付款
支付的時候
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
攤銷的時候
借:管理費用
貸:待攤費用
四月份做分錄
借:管理費用
貸:待攤費用
84785019
2019 06/24 15:08
都是當(dāng)月支付,當(dāng)月收到發(fā)票,為什么要用其他應(yīng)付款呢
bamboo老師
2019 06/24 15:11
如果您收到發(fā)票的時候 直接支付了 就用直接用銀行存款
84785019
2019 06/24 15:15
我上面的把長期待攤改成待攤費用也對嗎
bamboo老師
2019 06/24 15:17
上面沒有長期待攤費用科目啊
84785019
2019 06/24 15:23
比如交房租,當(dāng)月交的話,支付的時候是借管理費用,貸銀行存款,
計提的時候 借:管理費用 貸 :應(yīng)付職工薪酬
如果不是當(dāng)月支付,發(fā)放上月租金 借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
計提時 借:管理費用 貸 應(yīng)付賬款,,,,對嗎
bamboo老師
2019 06/24 15:25
不對 您為員工支付房租的話
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬
不是當(dāng)月支付 先收到發(fā)票
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
84785019
2019 06/24 15:28
內(nèi)賬沒發(fā)票,對方不開票
bamboo老師
2019 06/24 15:29
不開票 賬務(wù)處理也跟外帳一樣 只是沒有發(fā)票而已
84785019
2019 06/24 15:30
上面我搞錯了,不好意思比如交房租,當(dāng)月交的話,支付的時候是 借管理費用,貸銀行存款,
計提的時候 借:管理費用 貸 :應(yīng)付賬款
如果不是當(dāng)月支付,次月才支付的話 支付上月租金時 (沒開票) 借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
計提時 借:管理費用-租金 貸 應(yīng)付賬款,,,,對嗎
bamboo老師
2019 06/24 15:33
當(dāng)月支付當(dāng)月租金 支付的時候應(yīng)該
借:管理費用
貸:銀行存款
如果跟您一樣的寫分錄 您管理費用寫了兩次 重復(fù)了
下面賬務(wù)處理正確的
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