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用金蝶錄入期初數(shù)據(jù),提示借貸方不相等,這個怎么找錯呀

84784999| 提問時間:2019 06/21 14:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
年初借方必須等于年初貸方。 累計借方必須等于累計貸方
2019 06/21 14:49
84784999
2019 06/21 14:51
老師,我是錄入的科目初始數(shù)據(jù)。
樸老師
2019 06/21 14:52
你找出差額看下是多少
84784999
2019 06/21 14:53
差額數(shù)我有,然后呢老師?
樸老師
2019 06/21 14:57
期初試算平衡表不平衡,借貸方金額不一致一般有以下幾種可能: 1、遺漏。漏記了某個科目的期初余額 2、金額輸入錯誤。比如說多輸入或是少輸入一個0等. 3、科目輸入錯誤,誤將負(fù)債或是所有者權(quán)益科目輸入資產(chǎn)類別,反之亦然 如果只是才剛設(shè)置初始數(shù)據(jù),并沒有記賬,那只需要在期初余額里尋找有誤的金額或是遺漏的項目就好。
84784999
2019 06/21 15:31
老師,我在錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)的時候,累計折舊貸方錄入10萬,那么我在哪個科目的借方錄入10萬,有管理用的,也有生產(chǎn)用的固定資產(chǎn)。
樸老師
2019 06/21 15:43
計入哪個科目了就在哪個科目錄
84784999
2019 06/21 15:47
剛才問的不太對。是這樣的,之前的賬,固定資產(chǎn)都沒正確提折舊,我現(xiàn)在重新建賬,把固定資產(chǎn)折舊額重新計算了一遍,錄入到期初數(shù)據(jù)中。那么我對應(yīng)的借方,應(yīng)該填入管理費用還是填入本年利潤?或者其他科目?
樸老師
2019 06/21 15:48
沒提折舊你直接重新錄固定資產(chǎn)提折舊就行了
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