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問題已解決
一般納稅人多交稅款更正申報(bào)退稅,多交的稅款填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
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速問速答你好 你看下是否有預(yù)繳一欄 填寫在對(duì)應(yīng)欄次
2019 06/20 16:35
84785038
2019 06/20 16:37
不是預(yù)繳的,是那個(gè)月我申請(qǐng)一般納稅人過程中我代開了增值稅專用發(fā)票,然后一般納稅人批下來我就當(dāng)月作廢了
meizi老師
2019 06/20 16:46
你好 你作廢了就去申請(qǐng)退稅給你
84785038
2019 06/20 16:48
我要問的是現(xiàn)在更正申報(bào)那個(gè)多交的我要退的稅金填在申報(bào)表的哪一欄
meizi老師
2019 06/20 17:46
本來不需要繳納增值稅,但由于錯(cuò)誤申請(qǐng)繳了增值稅,更正申報(bào)后,就會(huì)在增值稅申報(bào)表第21欄:本期預(yù)繳稅額就會(huì)有金額的。第21欄是自己多繳的增值稅,報(bào)表更正后,就可以去申請(qǐng)退還多繳的增值稅,去申請(qǐng)退還增值稅或者掛賬上 以后抵減就行
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