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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,如果主管會(huì)計(jì)對(duì)原材料估價(jià)入庫(kù),紅字沖估價(jià)入庫(kù),那我記錄的材料保管賬也需要估價(jià)入庫(kù)么?需要紅沖么
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速問速答你好,不需要,這個(gè)只是會(huì)計(jì)沒有發(fā)票這樣做賬務(wù)處理
倉(cāng)庫(kù)不需要按暫估處理的
2019 06/20 08:49
84785004
2019 06/20 08:58
老師,還有個(gè)問題,如果出售原材料必須按其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)么?按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/成本結(jié)轉(zhuǎn)行么?
鄒老師
2019 06/20 09:00
你好,你單位是工業(yè)企業(yè)銷售原材料?
84785004
2019 06/20 09:01
不是,有自己的庫(kù)存商品,偶爾賣原材料
鄒老師
2019 06/20 09:02
你好,這個(gè)材料買來就是為了銷售?而不是加工成產(chǎn)品對(duì)外銷售?
84785004
2019 06/20 09:04
這個(gè)原材料需要加工才能變成庫(kù)存商品,但是偶爾也賣這個(gè)原材料
84785004
2019 06/20 09:04
不經(jīng)常賣這種原材料
鄒老師
2019 06/20 09:06
你好,那就需要通過其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本核算
而不是通過主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算的
84785004
2019 06/20 09:12
應(yīng)該用其他業(yè)務(wù)收入,主管會(huì)計(jì)用的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,科目明顯用錯(cuò)了,那會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)錯(cuò)誤么
鄒老師
2019 06/20 09:13
你好,不會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,但是屬于明細(xì)科目錯(cuò)誤了
84785004
2019 06/20 09:22
老師,一般估價(jià)入庫(kù)是不是3步驟,1.估價(jià)入庫(kù)。2.沖估價(jià)入庫(kù)。3.根據(jù)來的發(fā)票再做分錄,沖估價(jià)入庫(kù)的時(shí)候,直接做借:原材料-紅字,貸:現(xiàn)金-紅字,不是還應(yīng)該根據(jù)來的發(fā)票做正確的的購(gòu)買原材料的分錄么?可是我看主管會(huì)計(jì)隨便一估,然后直接沖,也沒有第3步了,只有第1.2.步,這樣行么
鄒老師
2019 06/20 09:24
你好,估價(jià)入庫(kù)是分三步:1.估價(jià)入庫(kù)。2.沖估價(jià)入庫(kù)。3.根據(jù)來的發(fā)票再做分錄
沖估價(jià)入庫(kù)是做之前估價(jià)入庫(kù)相反分錄
不可以的
84785004
2019 06/20 09:26
老師,那主管只有第一步第二步,會(huì)導(dǎo)致什么錯(cuò)誤出現(xiàn)?
鄒老師
2019 06/20 09:28
你好,遺漏了第三個(gè)補(bǔ)助,會(huì)導(dǎo)致材料,應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
84785004
2019 06/20 09:46
老師,應(yīng)該不會(huì)導(dǎo)致原材料錯(cuò)誤吧?因?yàn)楣廊敫鷽_估原材料正好抵消為0了
鄒老師
2019 06/20 09:48
你好,你第三筆分錄都沒有,就沒有按發(fā)票做購(gòu)進(jìn)材料分錄,當(dāng)然會(huì)導(dǎo)致材料錯(cuò)誤的
84785004
2019 06/20 09:51
老師,您看圖片,估12000,然后下個(gè)月就沖,我覺得主管就是隨意瞎估,然后就沖掉
鄒老師
2019 06/20 09:53
你好,你紅沖的時(shí)候沒有取得購(gòu)進(jìn)材料發(fā)票?
84785004
2019 06/20 09:54
啥也沒有,紅沖的時(shí)候后面沒有符任何憑證,我就找這12000的原材料發(fā)票,根本就沒有
鄒老師
2019 06/20 09:56
你好,沒有購(gòu)進(jìn)發(fā)票,那就只需要把之前暫估紅沖就是了
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