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本公司開出一張普通發(fā)票 屬于主營業(yè)務(wù)收入 怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784986| 提問時(shí)間:2019 06/19 14:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019 06/19 14:54
84784986
2019 06/19 16:26
普通發(fā)票的稅額不是不能抵扣嗎? 這樣做分錄的意義是什么? 最后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,這項(xiàng)稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
鄒老師
2019 06/19 16:30
你好,你這個(gè)是開具的銷項(xiàng)發(fā)票,又不是取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開具的普通發(fā)票也需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的 稅費(fèi)這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84784986
2019 06/19 16:42
老師 我們是小規(guī)模納稅人 ,收到普通發(fā)票 可以做 借:庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等科目 這樣的分錄嗎?
鄒老師
2019 06/19 16:45
你好,不可以,因?yàn)樾∫?guī)模進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的
84784986
2019 06/19 16:47
那老師您上面寫給我的分錄? 既然不可以這樣寫,我應(yīng)該怎么寫?直接把應(yīng)交稅費(fèi)那個(gè)科目刪除就可以嗎?
鄒老師
2019 06/19 16:51
你好,小規(guī)模購進(jìn)這樣寫分錄 借:庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款等科目
84784986
2019 06/19 16:54
老師 既然不能那樣寫分錄 那您給我的這個(gè)分錄有什么意義呢? 你好,你這個(gè)是開具的銷項(xiàng)發(fā)票,又不是取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開具的普通發(fā)票也需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的 稅費(fèi)這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸項(xiàng) 我根本就不可能有進(jìn)項(xiàng)稅額啊
鄒老師
2019 06/19 17:03
你好,因?yàn)槟阒罢f的是開具的普通發(fā)票,并沒有注明是小規(guī)模還是一般納稅人,所以我就按一般納稅人的 分錄回復(fù)了 后來你說是小規(guī)模購進(jìn),那就只需要按含稅做購進(jìn)分錄了
84784986
2019 06/19 17:13
老師 我是小規(guī)模納稅人 取得一張普通發(fā)票 借:庫存商品(價(jià)稅合計(jì)) 貸:銀行存款等 開出一張普通發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(價(jià)稅合計(jì)) 這樣做分錄對(duì)嗎?
鄒老師
2019 06/19 17:18
你好,取得發(fā)票是正確的 開具發(fā)票是,借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 收入是需要做價(jià)稅分離才是的
84784986
2019 06/19 17:40
那我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 不用寫(銷項(xiàng)稅額)這幾個(gè)字嗎?
鄒老師
2019 06/19 17:41
你好,因?yàn)槭切∫?guī)模,增值稅只有二級(jí)科目(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅),沒有三級(jí)明細(xì)的 繳納做這個(gè)分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款 減免做這個(gè)分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
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