問題已解決
有個問題想請教下,我4月份有些進項發(fā)票,已勾選認證了,但在申報4月的增值稅時沒有把數(shù)據(jù)錄入報表留抵 ,現(xiàn)在申報5月的增值稅時,4月的那些進項票不能用了,怎么辦?
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速問速答你好,沒辦法了,認證的需要當月抵扣才是,逾期作廢的
2019 06/18 17:28
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有個問題想請教下,我4月份有些進項發(fā)票,已勾選認證了,但在申報4月的增值稅時沒有把數(shù)據(jù)錄入報表留抵 ,現(xiàn)在申報5月的增值稅時,4月的那些進項票不能用了,怎么辦?
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